索引号: 009924111B/2019-00052 文件编号: 发布机构: 市政府
生成日期: 2019-01-23 主题分类: 组配分类: 财政预决算 体裁分类: 服务对象分类:
公开形式:网站 公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会
beplay提现好慢 人民检察院2018年度部门决算

2019-01-23 16:00 来源:beplay提现好慢 人民检察院 浏览次数:

beplay提现好慢 人民检察院2018年度部门预算

 2018年1月22日

 

目   录

第一部分 beplay提现好慢 人民检察院(单位)概况

一、 主要职能

二、 部门单位构成

第二部分 beplay提现好慢 人民检察院2018年度部门预算情况说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

四、2018年部门政府性基金支出情况说明

五、2018年度“三公”经费预算情况说明

第三部分 beplay提现好慢 人民检察院2018年度部门预算收支表

一、 2018年部门收支预算总表

二、 2018年部门一般公共预算收入表(功能科目)

三、 2018年部门一般公共预算基本支出明细表

四、 2018年部门一般公共预算项目支出明细表

五、2018年部门政府性基金支出表

六、2018年部门“三公”经费支出预算表

第四部分  关于其他重要事项的说明

第五部分  名词解释

第一部分beplay提现好慢 人民检察院概况

一、主要职能

西藏beplay提现好慢 人民检察院是全市十八个县(区)人民检察院的领导机关,主要任务是领导全市各县(区)人民检察院依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一正确实施。主要职责是:

1、依法对beplay提现好慢 人大代表大会及常务委员会负责并报告工作;依法向beplay提现好慢 人民代表大会及常务委员会提出议案。依法接受beplay提现好慢 人民代表大会及常委会的监督;

2、根据市委和区检院的指示和指导,部署全市检察工作任务;

3、对危害国家安全的犯罪及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,依法行使检察权;

4、根据国家法律规定,检察机关对人民法院的审判活动,对公安机关、国家安全机关的立案侦查活动是否合法进行监督;

5、依法对贪污贿赂、国家机关工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与民主权利的犯罪进行侦查,依法对需要直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。领导各县(区)院的侦查工作,组织开展职务犯罪预防工作;

6、按照法定管辖,对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。领导全市的审查批捕、起诉工作;

7、依法开展刑事、民事、行政诉讼活动中的法律监督工作;

8、对市中级人民法院、各县(区)人民法院已经发生法律效率,确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉;

9、对下级人民检察院在行使检察权中做出的决定进行审查,纠正下级人民检察院的错误决定;

10、受理公民控告、申诉和检举;受理对贪污、贿赂、渎职、侵权等犯罪的举报,领导全市各县(区)院的举报受理工作;

11、对于全市十九个看守所实行监所检察;

12、对重、特大疑难案件,召开检委会正确贯彻执行法律赋予的任务;

13、制定有关检察工作条例的实施细则、办法和规定;

14、负责全市检察机关的思想政治工作和队伍建设;领导全市检察机关依法管理检察官及其他检察人员工作;

15、协助地方党委管理和考核本院科级干部、检委会委员、检查员和各县(区)院检察长、副检察长;

16 、协助市编制部门管理我市检察机关的机构设置和人员编制;负责提出我市检察改革的意见;为西部大开发和实现我市社会、经济跨越式发展服务;负责我市的检察理论研究工作;

17、组织全市检察干警教育培训工作;

18、规划和管理全市检察机关的计划、财务、技术装备工作;

19、负责并承办市委、市人大常委会、区检院交办的其他事项或应当由beplay提现好慢 院承办的事项。

二、beplay提现好慢 人民检察院部门预算单位构成

beplay提现好慢 人民检察院2018年度预算公开仅为市检察院。

第二部分西藏自治区beplay提现好慢 人民检察院2018年度预算情况说明

西藏自治区beplay提现好慢 人民检察院2018年部门预算支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是院机关为保障工作的正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出,如房屋大型修缮等项目支出。

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

beplay提现好慢 检察院2018年预算总收入为2656.61万元,支出预算2656.61万元。预算收入总额较2017年1943.11万元,有所上涨,上涨幅度为36.72%。其中:其中2018年预算中工资福利支出2293.2万元(占总收入的86.32%)、商品和服务支出:363.41万元(占总收入的13.68)。由于2017年我院新调入14名干警,且2018年工资标准有所上涨。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

beplay提现好慢 检察院本年度一般公共预算总收入为2656.61万元,全部为一般预算财政拨款收入,是市财政局拨付的人员经费、公用经费和项目经费等。其中以功能科目分类财政下达行政运行(检察):2260.12万元,公务员医疗补助:44.5万元,财政对职工基本医疗保险金的补助:141.35万元,财政对工伤保险基金的补助:3.27万元,财政对生育保险基金的补助:11.43万元,住房公积金:195.94万元。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

本年度基本支出预算2656.61万元,按支出功能科目分类如下:一般公共安全支出预算数2260.12万元,社会保障和就业支出预算数14.7万元,医疗卫生与计划生育支出预算数185.85万元,住房保障预算支出数195.95万元。按支出经济分类科目:工资福利支出2163.33万元,商品和服务支出363.42万元,对个人和家庭的补助支出129.86万元。

四、2018年部门政府性基金支出情况说明beplay提现好慢 检察院本年度无政府性基金支出

五、2018年度“三公”经费预算情况说明

2018年度,beplay提现好慢 检察院“三公”经费支出预算92.1万元,较上年略微下降。其中公务接待费支出预算15万元,2018年预计接待1200人次,80批次接待团。2018年接待费主要用于上级业务部门调研、检察指导工作、对口援藏省市考察、交流工作经验等公务活动接待。

目前我院现有公务用车23辆,分为一般公务用车和执法执勤车辆。2018年我院公务用车主要用于干警深入基层开展调研、检查指导工作、出差办案以及其他公务活动等所发生的车辆燃料费、维修费、车辆保险费等支出。2018年公务用车运行维护费支出预算77.1万元,与2017年持平。主要原因为:一是更新部分车辆后燃油效率提高 二是承担的维稳巡逻任务较重;三是部分汽车老化导致维修费用递增。

第三部分beplay提现好慢 人民检察院(单位)2018年度预算收支表

第四部分西藏自治区beplay提现好慢 人民检察院关于其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

beplay提现好慢 人民检察院机关本级2018 年机关运行经费财政拨款预算363.42万元,比2017 年预算增加74.91 万元,增长25.96%。主要原因是调整预算内部结构,按照统一规定增加基本支出、减少项目支出。

二、政府采购情况说明

beplay提现好慢 人民检察院2018 年无政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况说明

1、市检察院资产总额8455.88 万元,负债总额420.07     万元,净资产总额 8035.81万元。

2、价值状况:固定资产总额 7183.5 万元,其中:房屋5002.1万元,车辆837.98 万元  。

3、主要资产实物量:土地占用面积16715平方米,车辆23台,专用设备3台。

四、预算绩效情况说明2018 年无绩效目标管理的项目

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指纳入beplay提现好慢 人民检察院部门预算的事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除一般公共预算拨款收入、事业收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、公共安全支出(类)检察(款):指beplay提现好慢 人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2018年预算公共表上报.xls

(编辑:市政府办公室
【打印本页】【关闭窗口】

分享到:

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统